提纲:2025年xx联社审计模型分析暨审计整改工作推进会上的讲话
一、深化认知,把握审计工作关键意义
● 契合行业监管趋势,严守合规底线
○ 金融监管部门政策法规对合规运营的要求
○ 审计模型分析识别潜在风险点,确保业务操作符合监管要求
○ 审计整改优化内部控制体系,确保合法合规运营
● 提升风险管理能力,保障稳健运营
○ 金融市场复杂性增加,加强风险管理的重要性
○ 审计模型在信用风险、市场风险和操作风险中的应用及效果
○ 提高风险预测准确性和防控有效性
● 促进内部管理优化,实现提质增效
○ 审计工作推动内部管理优化和服务质量提升
○ 在财务管理、人力资源管理等方面的应用实例
○ 不断优化内部管理以提高运营效率和市场竞争力
二、聚焦重点,扎实推进审计模型分析
● 构建科学合理的审计模型体系
○ 确定适合机构特点的模型类型和技术方法
○ 注重数据质量和数据治理,确保数据真实完整
○ 建立动态调整机制,适应外部环境变化
● 强化审计模型应用效果
○ 加强培训教育,提高全员操作技能
○ 建立考核评价机制,激励各部门积极运用审计模型
○ 加强跨部门沟通协作,共同解决技术难题和业务瓶颈
三、落实责任,确保审计整改取得实效
● 明确整改责任分工
○ 建立整改工作领导小组,统筹协调整改任务
○ 细化分解整改任务,明确责任人和完成时限
○ 建立健全问责机制,确保整改工作落到实处
● 完善整改长效机制
○ 健全内部控制制度,堵塞管理漏洞
○ 强化监督检查,定期跟踪检查整改情况
○ 加强信息披露,接受社会监督,增强透明度和公信力
四、总结展望,开创审计工作新局面
○ 审计工作在xx联社发展中的重要角色
○ 深化认知、聚焦重点、落实责任,推动审计工作迈上新台阶
○ 坚持创新驱动发展战略,探索新模式、新方法,提高审计效能和服务水平
○ 期待全体干部职工共同努力,形成良好工作氛围,为地方经济发展作出更大贡献
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