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《关于县2024年度本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计报告》审议意见 提纲

2025-03-13 11:30:22 妙笔智库

  提纲

  一、会议基本情况及审议评价

  ● 会议召开情况

  ○ 县第十六届人大常委会第二十一次会议于202x年6月27日召开。

  ○ 审议县审计局局长受县政府委托所作的《关于县202x年度本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》。

  ● 审议评价

  ○ 肯定县审计局在县委、县政府领导下取得的显著成效。

  ○ 指出审计报告内容详实,数据准确,客观真实反映审计成果。

  ○ 肯定202x年度本级财政预算执行和其他财政收支总体良好。

  ○ 指出存在的问题和不足,并提出改进建议。

  二、审计发现的主要问题

  ● 预算编制与执行方面

  ○ 预算编制不够科学合理,导致调整频繁。

  ○ 项目预算编制不精细,缺乏详细资金使用计划。

  ○ 预算执行进度缓慢,影响资金使用效率。

  ○ 预算调整程序不规范,擅自调整预算安排。

  ● 财政收入征管方面

  ○ 非税收入征管不到位,部分应缴未缴。

  ○ 税收征管存在漏洞,企业偷逃税行为。

  ○ 乡镇财政收入质量不高,依赖一次性或虚增收入。

  ● 专项资金使用方面

  ○ 专项资金拨付不及时,影响项目推进。

  ○ 资金使用范围不符合规定,出现挪用现象。

  ○ 绩效评价机制不健全,难以衡量实际效益。

  三、审议意见及整改建议

  ● 加强预算管理,提高预算编制的科学性

  ○ 建立健全预算编制管理制度。

  ○ 加强预算执行动态监控。

  ○ 严格预算调整程序。

  ● 强化财政收入征管,确保应收尽收

  ○ 完善非税收入征管制度。

  ○ 加大税收征管力度,打击偷逃税行为。

  ○ 优化财政收入结构,减少对一次性收入依赖。

  ● 规范专项资金使用,提升资金使用效益

  ○ 加快专项资金拨付进度。

  ○ 严格按照规定用途使用专项资金。

  ○ 建立完善绩效评价机制。

  四、下一步工作要求

  ● 制定详细整改方案

  ○ 明确整改责任和时间节点。

  ● 建立健全长效机制

  ○ 从制度层面防止类似问题再次发生。

  ● 及时报告整改进展

  ○ 接受县人大常委会监督。

  ● 发挥审计监督职能

  ○ 加大重点领域和关键环节审计力度。

  ○ 各部门积极配合审计工作。

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